Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3059 |
Data de lançamento: |
12/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.851,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS DIVERSOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. |
4.851,38 |
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12/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE RECIBO. |
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4.851,38 |
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20/05/2015 |
Pagamento de Empenho 3059/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858768 |
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4.851,38 |
22/05/2015 |
VALOR EMPENHADO E PAGO EM DUPLICIDADE |
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-4.851,38 |
22/05/2015 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-4.851,38 |
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22/05/2015 |
VALOR EMPENHADO DUPLICIDADE. |
-4.851,38 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.