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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3082 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA PORTA DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA PORTA DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. 230,00
19/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 064.808. 230,00
12/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2015 GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA - 1162 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.