Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3082 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA PORTA DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO DA PORTA DA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. |
230,00 |
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19/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 064.808. |
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230,00 |
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12/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3082/2015
GUARACAR COM. AUTOMOVEIS LTDA - 1162 |
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230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.