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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3085 Data de lançamento: 14/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA ANTENA TRANSMISSORA DO SINAL DA REDE BRASIL SUL - RBS. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA ANTENA TRANSMISSORA DO SINAL DA REDE BRASIL SUL - RBS. 280,00
14/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 007.882.728. 280,00
29/05/2015 Pagamento de Empenho 3085/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860462 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.