REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA CONTABIL E DE GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS.
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6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2015
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA CONTABIL E DE GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS.
6.000,00
03/03/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 0283.
3.000,00
10/03/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 309/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860224
3.000,00
26/03/2015
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 0285.
3.000,00
07/04/2015
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 309/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860275
3.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.