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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CONSULTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 309 Data de lançamento: 19/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA CONTABIL E DE GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2015 REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2015, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA CONTABIL E DE GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE SESSENTA DIAS. 6.000,00
03/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 0283. 3.000,00
10/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 309/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860224 3.000,00
26/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 0285. 3.000,00
07/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 309/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860275 3.000,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.