Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3134 |
Data de lançamento: |
15/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE ARLA PARA O CAMINHÃO ATRON 2729 K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
65,00 |
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15/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE CF 127984. |
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65,00 |
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29/05/2015 |
Pagamento de Empenho 3134/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860446 |
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65,00 |
TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.