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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALICE MUSSKOPF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3150 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 0,00 90,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. 90,15
18/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .007.909.402. 90,15
18/05/2015 VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -35,48
18/05/2015 VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -35,48
29/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3150/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860471 54,67
TOTAL 54,67 54,67 54,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.