Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749. |
0,00 |
40,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749. |
40,16 |
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18/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .007.910.733. |
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40,16 |
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08/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2508
PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2015
WALTER DE SOUZA JESUS - 37 |
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40,16 |
TOTAL |
40,16 |
40,16 |
40,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.