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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN 00068838000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3177 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 0,00 122,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 122,52
21/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR JANINHA FATIMA DA COSTA SOUZA, CFE NF .007.941.671. 122,52
29/05/2015 Pagamento de Empenho 3177/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860445 122,52
TOTAL 122,52 122,52 122,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.