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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN 00068838000

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 0,00 91,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 91,89
21/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR JANINHA FATIMA DA COSTA SOUZA, CFE NF .007.941.671. 91,89
29/05/2015 Pagamento de Empenho 3179/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860445 91,89
TOTAL 91,89 91,89 91,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.