Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
327 |
Data de lançamento: |
20/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PRÓ JOVEM - PBV I |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM ADOLESCENTES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
17,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM OFICINAS COM ADOLESCENTES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
17,99 |
|
|
20/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 25232. |
|
17,99 |
|
28/01/2015 |
Pagamento de Empenho 327/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850037 |
|
|
17,99 |
TOTAL |
17,99 |
17,99 |
17,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.