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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3275 Data de lançamento: 21/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES EM REVISÃO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235. 0,00 1.690,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES EM REVISÃO DO VEÍCULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235. 1.690,97
27/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF .036.448. 1.690,97
25/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2015 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2419 1.690,97
TOTAL 1.690,97 1.690,97 1.690,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.