Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PAULO CESAR CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
329 |
Data de lançamento: |
20/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 02 QUADROS BRANCO 1,20 MX 1,50M STD, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
372,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2015 |
REF. 02 QUADROS BRANCO 1,20 MX 1,50M STD, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
372,60 |
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05/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .007.066.033. |
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372,60 |
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13/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2015
PAULO CESAR CERUTTI - 1154 |
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372,60 |
TOTAL |
372,60 |
372,60 |
372,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.