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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3317 Data de lançamento: 25/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 036/2015- TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 26/05/2015. 0,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2015 REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 036/2015- TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 26/05/2015. 288,00
26/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 05556. 288,00
02/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3317/2015 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.