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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 340 Data de lançamento: 21/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.01.2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DO PRESIDENTE DA EMATER/RS E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 0,00 113,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2015 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22.01.2015, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DO PRESIDENTE DA EMATER/RS E VISITA A SECRETARIAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 113,44
21/01/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI. 113,44
03/02/2015 Pagamento de Empenho 340/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851469 113,44
TOTAL 113,44 113,44 113,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.