Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3447 |
Data de lançamento: |
26/05/2015 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pgto folha mês 05/2015 |
0,00 |
1.313,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2015 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pgto folha mês 05/2015 |
1.313,28 |
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26/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR 05/2015 E FERIAS 06/2015. |
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1.313,28 |
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08/06/2015 |
Pagamento de Empenho 3447/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851452 |
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1.313,28 |
TOTAL |
1.313,28 |
1.313,28 |
1.313,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.