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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3487 Data de lançamento: 26/05/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516 PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. 0,00 346,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516 PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 069/2015. 346,50
08/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 008086049. 346,50
03/07/2015 Pagamento de Empenho 3487/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850027 346,50
TOTAL 346,50 346,50 346,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.