REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.
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430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2015
REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 070/2015.
430,00
22/06/2015
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 224.
430,00
10/07/2015
Pagamento de Empenho 3496/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860627
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.