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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SADY LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 357 Data de lançamento: 21/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4, ROLO COMPACTADOR RW-52, CARREGADEIRA W-18, RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2 E MOTONIVELADORA FG-85. 0,00 2.287,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA RETROESCAVADEIRA RANDON 4X4, ROLO COMPACTADOR RW-52, CARREGADEIRA W-18, RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2 E MOTONIVELADORA FG-85. 2.287,15
21/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NFs Nºs 006953878, 006953213, 006955635, 006955005 E 006954321. 2.287,15
03/02/2015 Pagamento de Empenho 357/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860138 2.287,15
TOTAL 2.287,15 2.287,15 2.287,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.