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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3653 Data de lançamento: 02/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 76,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA SALA DE INFORMÁTICA NA E.M.E.F MENINO DEUS. 76,50
02/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA CFE NF N 008047607. 76,50
18/06/2015 Pagamento de Empenho 3653/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851311 76,50
TOTAL 76,50 76,50 76,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.