Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CRESTANI E BAIRROS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
02/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2015 |
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
576,00 |
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02/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF Nº LEOMAR DE AGUIAR SOARES. |
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576,00 |
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18/06/2015 |
Pagamento de Empenho 3657/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851524 |
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576,00 |
TOTAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.