Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
367 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE BRIM E LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
0,00 |
198,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE BRIM E LUVAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM SERVIÇOS DIVERSOS. |
198,58 |
|
|
23/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0259191. |
|
198,58 |
|
03/02/2015 |
Pagamento de Empenho 367/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860132 |
|
|
198,58 |
TOTAL |
198,58 |
198,58 |
198,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.