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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BS CONEXAO EMPRESARIAL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 369 Data de lançamento: 21/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSITIVAS COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PROPOSTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015. 0,00 7.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PROPOSITIVAS COM A FINALIDADE DE APRESENTAR PROPOSTAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2015. 7.920,00
10/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0230. 1.980,00
24/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860163 1.980,00
13/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE 0235. 1.980,00
06/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860269 1.980,00
16/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 0240. 1.980,00
24/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2015 - REF. NF 0240. BS CONEXAO EMPRESARIAL LTDA ME - 4513 1.980,00
11/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0243. 1.980,00
22/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 369/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851449 1.980,00
TOTAL 7.920,00 7.920,00 7.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.