Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3707 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FESTA JUNINA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
1.311,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FESTA JUNINA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
1.311,00 |
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09/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008100363. |
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1.311,00 |
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25/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2015
ANELISE MORGAN - 3460 |
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1.311,00 |
TOTAL |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.