Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3756 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS PARA A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL DE SALÃO DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
497,00 |
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11/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .008.133.036. |
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497,00 |
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07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3756/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851541 |
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497,00 |
TOTAL |
497,00 |
497,00 |
497,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.