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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 379 Data de lançamento: 22/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONE CELULARES Nºs 8404.1165, 140,30 140,30
1.00 8439.0724, 37,52 37,52
1.00 8401.3857 32,42 32,42
1.00 8439.0719 29,90 29,90
1.00 8404.1156 64,90 64,90
1.00 8401.3782, 29,90 29,90
2.00 8439.0725 E 8402.0974 29,90 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2015 REF. LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONE CELULARES Nºs 8404.1165, 8439.0724, 8401.3857 8439.0719 8404.1156 8401.3782, 8439.0725 E 8402.0974 394,74
22/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 394,74
23/02/2015 Pagamento de Empenho 379/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858545 394,74
TOTAL 394,74 394,74 394,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.