Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE DETERGENTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
16/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE SHAMPOO PARA LAVAGEM DOS CARROS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
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16/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .611. |
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50,00 |
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21/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3796/2015
COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE DETERGENTES BRISAS DO CAMPO LTDA ME - 4594 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.