Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: J.D. PROPAGANDA DE RUA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3799 |
Data de lançamento: |
16/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS, QUE SERÁ DIA 20 DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2015 |
REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DA E.M.E.F MENINO DEUS, QUE SERÁ DIA 20 DE JUNHO DE 2015. |
75,00 |
|
|
22/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 0288. |
|
75,00 |
|
07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3799/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851319 |
|
|
75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.