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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 38 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS FORD FIESTA PLACAS ISD-6150 E VW GOL PLACAS IUQ-7547. 0,00 216,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS FORD FIESTA PLACAS ISD-6150 E VW GOL PLACAS IUQ-7547. 216,59
05/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 111847 E 111871 216,59
22/01/2015 Pagamento de Empenho 38/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858441 216,59
TOTAL 216,59 216,59 216,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.