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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3827 Data de lançamento: 17/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 230,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 230,80
17/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.179.304. 230,80
07/07/2015 Pagamento de Empenho 3827/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851540 230,80
TOTAL 230,80 230,80 230,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.