Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: 14 BRASIL TELECOM CELULAR S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 8402.0734, |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8401.3759, |
29,90 |
29,90 |
1.00 |
8404.0903 |
44,90 |
44,90 |
1.00 |
SERVIÇOS TELEFONICOS |
62,40 |
62,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS TELEFONES CELULARES Nºs 8402.0734, 8401.3759, 8404.0903 SERVIÇOS TELEFONICOS |
167,10 |
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22/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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167,10 |
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23/02/2015 |
Pagamento de Empenho 384/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860154 |
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167,10 |
TOTAL |
167,10 |
167,10 |
167,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.