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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3868 Data de lançamento: 18/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CRAS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014. 113,47 794,29
7.00 CRAS 113,47 794,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2015 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CRAS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014. CRAS 1.588,58
10/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0218. 218,00
15/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860633 218,00
30/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0992. 226,94
10/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860638 226,94
04/09/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1091. 226,94
08/10/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 1158. 226,94
15/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860735 226,94
10/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860777 226,94
11/11/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01270. 226,94
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860813 226,94
30/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01345. 226,94
30/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01449. 226,94
30/12/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -8,94
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3868/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851548 453,88
TOTAL 1.579,64 1.579,64 1.579,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.