Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3902 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ANA CLARA FRANÇA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1115/10. |
0,00 |
744,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2015 |
REF. SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ANA CLARA FRANÇA DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1115/10. |
744,00 |
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22/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARISA I. O. MORGAN, CFE NF .008.213.460. |
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744,00 |
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07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3902/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851479 |
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744,00 |
TOTAL |
744,00 |
744,00 |
744,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.