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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3911 Data de lançamento: 23/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2015 REF. DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 750,00
23/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4727. 750,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho 3911/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860622 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.