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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3939 Data de lançamento: 24/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPARO NO GINÁSIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS. 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2015 REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPARO NO GINÁSIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CRAS. 680,00
24/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.243.134. 680,00
07/07/2015 Pagamento de Empenho 3939/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851477 680,00
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.