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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 3945 Data de lançamento: 24/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. REPAROS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2015 REF. REPAROS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 320,00
24/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 002. 320,00
07/07/2015 Pagamento de Empenho 3945/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851477 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.