Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3950 |
Data de lançamento: |
24/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA , HEITOR LOPES AGUIAR , DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 . |
0,00 |
2.517,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA , HEITOR LOPES AGUIAR , DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10 . |
2.517,90 |
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24/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.238.994, .008.238.740, .008.238.309. |
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2.517,90 |
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07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3950/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851476 |
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2.517,90 |
TOTAL |
2.517,90 |
2.517,90 |
2.517,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.