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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3953 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF: AQUISIÇÃO DE 01 PLUG PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS . 0,00 7,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 REF: AQUISIÇÃO DE 01 PLUG PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS . 7,19
25/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE CF 186539. 7,19
07/07/2015 Pagamento de Empenho 3953/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2531 7,19
TOTAL 7,19 7,19 7,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.