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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3962 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 01 JARRA ELÉTRICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,00 129,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 REF. AQUISIÇÃO DE 01 JARRA ELÉTRICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 129,00
26/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .008.252.955. 129,00
10/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2015 LEANDRO GEORGE PIEREZAN - 1290 129,00
TOTAL 129,00 129,00 129,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.