Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
404 |
Data de lançamento: |
26/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Telecomunicações |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO LICIT. Nº 07-2015- TOMADA DE PREÇOS 02/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 26/01/2015. |
0,00 |
833,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2015 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PROCESSO LICIT. Nº 07-2015- TOMADA DE PREÇOS 02/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 26/01/2015. |
833,35 |
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06/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARLI LUCIA GATTO DE OLIVEIRA, CFE NF 121439. |
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833,35 |
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24/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 404/2015
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
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833,35 |
TOTAL |
833,35 |
833,35 |
833,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.