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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4104 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto folha mes 06/2015 0,00 8.517,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 Referente pagto folha mes 06/2015 8.517,18
26/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2015 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2015. 8.517,18
02/07/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2015 SERVIDORES - 4 8.517,18
09/07/2015 VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO MATARNIDADE -1.064,70
29/07/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -1.064,70
29/07/2015 VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE DESPESA EXTRA. -1.064,70
TOTAL 7.452,48 7.452,48 7.452,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.