Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4104 |
Data de lançamento: |
26/06/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mes 06/2015 |
0,00 |
8.517,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2015 |
Referente pagto folha mes 06/2015 |
8.517,18 |
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26/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 06/2015 E 1ª PARCELA 13º SALARIO/2015. |
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8.517,18 |
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02/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2015
SERVIDORES - 4 |
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8.517,18 |
09/07/2015 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA SALARIO MATARNIDADE |
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-1.064,70 |
29/07/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.064,70 |
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29/07/2015 |
VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE POR SE TRATAR DE DESPESA EXTRA. |
-1.064,70 |
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TOTAL |
7.452,48 |
7.452,48 |
7.452,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.