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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA ISI 0763 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA ISI 0763 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 25,00
26/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 8405. 25,00
08/07/2015 Pagamento de Empenho 4167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1097 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.