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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4187 Data de lançamento: 26/06/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INC. COM. LOCAL
Conta de Despesa: 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 13 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(REFRIGERADOR, TV, LAVADORA ALTA PRESSAO, CENTRIFUGA, FORNO ELETRICO, BICICLETA, LAVADOURA DE ROUPAS) PARA PREMIACAO DO PROGRAMA CAMPANHA DE ARRECADACAO MUNICIPAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.386/2015, LICITACAO Nº 037/2015, CONVITE Nº 013/2015, CONTRATO Nº 082/2015. 0,00 4.553,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2015 REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(REFRIGERADOR, TV, LAVADORA ALTA PRESSAO, CENTRIFUGA, FORNO ELETRICO, BICICLETA, LAVADOURA DE ROUPAS) PARA PREMIACAO DO PROGRAMA CAMPANHA DE ARRECADACAO MUNICIPAL, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.386/2015, LICITACAO Nº 037/2015, CONVITE Nº 013/2015, CONTRATO Nº 082/2015. 4.553,00
01/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SUELEN TOMBINI MAYER, CFE NF Nº 008306849. 4.553,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho 4187/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860623 4.553,00
TOTAL 4.553,00 4.553,00 4.553,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.