Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONFECÇÃO DE 01 CRACHÁ PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE JOCEMIR MACIEL. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2015 |
REF. CONFECÇÃO DE 01 CRACHÁ PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAÚDE JOCEMIR MACIEL. |
10,00 |
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09/09/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-10,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.