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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4247 Data de lançamento: 01/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2015, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM CONSUMIDOS EM ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015. 0,00 3.156,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2015 REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2015, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM CONSUMIDOS EM ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 014/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015. 3.156,88
29/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 02139. 3.156,88
06/08/2015 Pagamento de Empenho 4247/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850187 3.156,88
TOTAL 3.156,88 3.156,88 3.156,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.