Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4250 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2015 |
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
715,00 |
|
|
07/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 009. |
|
715,00 |
|
10/07/2015 |
Pagamento de Empenho 4250/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860628 |
|
|
715,00 |
TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.