Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4271 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS GOL VW 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 E NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402. |
0,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS GOL VW 1.0 GIV PLACAS IUQ 7547 E NA AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS IRH 1402. |
378,00 |
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01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .008.313.123, .008.313.187. |
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378,00 |
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10/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859006
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2015
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 |
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378,00 |
TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.