Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4273 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
0,00 |
1.285,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2015 |
REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
1.285,83 |
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01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. |
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1.285,83 |
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01/07/2015 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-0,40 |
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01/07/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-0,40 |
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03/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4273/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 446 |
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1.285,43 |
TOTAL |
1.285,43 |
1.285,43 |
1.285,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.