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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4282 Data de lançamento: 02/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE USO DO CRAS, COM RECURSO DO IGDSUAS. 0,00 245,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2015 REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE USO DO CRAS, COM RECURSO DO IGDSUAS. 245,50
02/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0042299. 245,50
02/07/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -0,50
02/07/2015 EMPENHADO INDEVIDAMENTE. -0,50
11/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4282/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850032 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.