Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4287 |
Data de lançamento: |
02/07/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2015 |
REF. CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACAS IRH-1402. |
12,00 |
|
|
02/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 8412. |
|
12,00 |
|
10/08/2015 |
Pagamento de Empenho 4287/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859005 |
|
|
12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.