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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: UTZIG E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4291 Data de lançamento: 02/07/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO JACIRA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3946. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2015 REF. CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE DO MUNICIPIO JACIRA RODRIGUES DOS SANTOS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3946. 120,00
02/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 1669. 120,00
04/08/2015 Pagamento de Empenho 4291/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858967 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.